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风险管理与合规鉴证主管合伙人
毕马威中国
对机构的内部控制开展评价或审计,全面或专项评价内部控制体系设计及运行有效性,识别内部缺陷及薄弱环节,提出改进建议并出具鉴证报告。
为机构提供流程与内部控制体系的健康检查、差距分析或尽职调查服务,协助各类型机构识别并评估自身风险,从制度体系、流程运营、控制活动等方面重检或优化风险应对措施,以满足监管要求及自身发展需要。
根据监管要求协助客户,尤其是金融机构开展针对风险管理、合规管理、治理监督等方面的评估与鉴证,识别并纠正不合规或薄弱环节,增强监管机构、投资者以及利益相关方对机构管理质效的信心。
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